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集团召开内部审计案例分析会

发布时间:2024-09-24 15:52:49浏览次数:

为进一步加强企业内部监督和风险防控工作,提高经营业绩和风险管理水平,9月23日下午,集团结合内部审计发现的问题,召开内部审计案例分析会。集团纪委书记陈小伟主持会议并讲话。会议邀请国资委综合监督处处长傅静、副处长赵海飞进行现场指导。

会上,集团纪检监察室以能源公司格林风电场、西湾风电场风机叶片维修业务执行情况内部审计为案例,进行了深度剖析。傅静充分肯定了集团内部审计工作,并从审计工作的结果运用和队伍建设等方面提出了指导性意见。

就如何更好开展内部审计工作,陈小伟提出三点要求:一要从战略高度认识审计监督工作的重要性。审计工作是公司治理结构的重要组成部分,各单位要高度重视审计监督工作,不断建立健全审计领导和管理体制机制,进一步提升监督效果。二要深度挖掘问题根源,推进审计整改工作。各单位要切实担负起审计工作主体责任,对审计发现问题进行全面排查,并及时改正;一把手对审计工作要及时抓、具体抓,并做好相关责任人的问责处理。三要多形式做好审计监督工作的后半篇文章。各部室及各子公司要以本次会议为契机,由点及面、举一反三,加强制度梳理与完善,进一步从源头上防控风险隐患,促进集团公司治理效能得到有效提升。(集团纪检监察室)